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<title>PSI#REC - Resolución</title>
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<title>RPSI-2025-103-UNC-PSI#REC</title>
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<updated>2025-09-29T11:46:12Z</updated>
<published>2025-09-26T00:00:00Z</published>
<summary type="text">RPSI-2025-103-UNC-PSI#REC
Prosecretaría
Artículo 1°: Autorizar la compra y disponer el pago de acuerdo con lo detallado en la Factura B- 0003 - 00001386 por la suma total de Pesos Dos millones seiscientos mil ($2.600.000) de la firma “PROIMA” de LUIS EDUARDO BORDÓN, por lo conceptos detallados en visto.
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<dc:date>2025-09-26T00:00:00Z</dc:date>
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<title>RPSI-2025-102-UNC-PSI#REC</title>
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<updated>2025-09-13T22:07:33Z</updated>
<published>2025-09-12T00:00:00Z</published>
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Prosecretaría
Artículo 1°: Autorizar y disponer el pago a la firma AG COMUNICACIONES S.R.L., de la factura n° B-00003-00000067 por la suma total de Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 14/100 ($1.249.845,14) de acuerdo al objeto mencionado en visto de la presente
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<dc:date>2025-09-12T00:00:00Z</dc:date>
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<title>RPSI-2025-101-UNC-PSI#REC</title>
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<updated>2025-09-11T22:13:08Z</updated>
<published>2025-09-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">RPSI-2025-101-UNC-PSI#REC
Prosecretaría
Artículo 1°: Convalidar y autorizar lo actuado durante el mes de AGOSTO de 2025 con Tarjeta Corporativa del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I a la presente, por el total de $524.043,93
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<dc:date>2025-09-10T00:00:00Z</dc:date>
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<title>RPSI-2025-100-UNC-PSI#REC</title>
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<updated>2025-09-11T22:12:07Z</updated>
<published>2025-09-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">RPSI-2025-100-UNC-PSI#REC
Prosecretaría
Artículo 1°: Disponer el pago del comprobante factura B 0005-00460725 a la firma Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S. A. U. CUIT: 30-66210960-2 por el total de $629.008,70.-(Pesos Seiscientos veintinueve mil Ocho con 70/100) correspondiente a pasajes aéreos para los asistentes a “Encuentro Nacional de Universidades MetaRed TIC, X y S Argentina 2025”
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<dc:date>2025-09-10T00:00:00Z</dc:date>
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