FCQ - RD - Resolución Decanal: Recent submissions
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Resolución 2224/2019
(2019-10-23)Aprobar el Protocolo para el uso de animales de experimentación presentado por la Dra. Irene MARTIJENA, para el proyecto denominado: influencia del estrés en las alteraciones del aprendizaje predictivo de memorias de miedo" ... -
Resolución 2223/2019
(2019-10-23)Designar a la Dra. Laura Chiapello y al Dr. Martín Theumer como representantes de la FCQ en el Comité Evaluador del Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) de la UNC para el año 2019. -
Resolución 2222/2019
(2019-10-23)Dar por válida el acta de examen manuscrita Libro: 00002 - Acta: 00614 de fecha 02/08/2019. Correspondiente a la materia "Bioestadística", hojas 01/01 y 01/03. -
Resolución 2221/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la liquidación y pago de la factura B/0008-00005000 por la suma total de $160630 (Pesos Mil Seiscientos Seis con 30/100) a favor del proveedor EMPRENDIEMIENTOS DELFIN S.A -
Resolución 2220/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el reintegro de la Dra. María Eugenia Olivera -
Resolución 2219/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el reintegro de los gastos presentados por la Dra. María Valeria Ame -
Resolución 2218/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C- 00002-00000066, emitida por el proveedor MAUBECIN ANTONIO NICOLAS -
Resolución 2217/2019
(2019-10-23)Autorizar lo solicitado por el Prof. Dr. Raúl Taccone, Coordinador del Área Centralizada de Actividades Prácticas, con motivo de asignar una caja chica a la citada Área para solventar gastos menores para el desarrollo de ... -
Resolución 2216/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer la contratación de la Dra. María Eugenia Bertotto para prestar servicios según las funciones designadas en el plan de trabajo elaborado por el CIME, desde el día de la fecha hasta el 31 de ... -
Resolución 2215/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0003- 00003112. emitida por el proveedor PULJIZ WILSON ALBERTO CUIT: 20- 28869913-6, por la suma total de $2.424,00.- (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Veinticuatro con ... -
Resolución 2214/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0020- 00055824, emitida por el proveedor MOCONA SRL CUIT: 30-66819679-5, por la suma total de $36.485,42 (Pesos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con ... -
Resolución 2213/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0030-00002581, emitida por la firma Los Molinos SRL CUIT 33-70806899-9, por un total de $7.146,33 (Pesos Siete Mil Ciento Cuarenta y Seis con 33/100). referida al gasto ... -
Resolución 2212/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago del saldo de la factura B/0005-00000231, emitida por el proveedor Nanzer Climatización SA CUIT: 30-70333592-2, por un monto de $142.124,40 (Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento ... -
Resolución 2211/2019
(2019-10-23)Rectificar la Res. Dec.1926/2019 modificando su Art. 10 donde dice: "...por la suma total de $14.750 (Pesos Catorce Mil Setecientos Cincuenta con 00/100)" debe decir "...por la suma total de $14.614 (Pesos Catorce Mil ... -
Resolución 2210/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000055, emitida por el proveedor MONJE VICTOR HUMBERTO -
Resolución 2209/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0012-00012048, emitida por el proveedor EL AUDITOR SA CUIT: 30- 56029879-6, por la suma total de $1985,85 -
Resolución 2208/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/00001-00000335, emitida por el proveedor GLOBAL SERVICE SRL -
Resolución 2207/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 1310004-00000119, emitida por el proveedor DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL -
Resolución 2206/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B- 00003-00000126, emitida por el proveedor Mauricio Nicolás Guzmán Jofré CUIT 20-39652347-8, -
Resolución 2205/2019
(2019-10-23)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0005-00018723, emitida por el proveedor Aguas Jelsi S.A.
